<acronym id="scpmq"></acronym>
  • <span id="scpmq"><sup id="scpmq"></sup></span>
  • 
    

    <cite id="scpmq"><li id="scpmq"></li></cite>
  • 設為首頁 | 加入收藏
  • 專欄導航
  • 您的位置:首頁 >預算決算>詳細內容

    預算決算

    重慶市大足區殘疾人綜合服務中心2024年單位預算情況說明

    來源: 發布時間:2024-03-05 15:17:17 瀏覽次數: 【字體:

     

    1、單位基本情況

    (一)職能職責。

    綜合管理殘疾人勞動就業工作,參與殘疾人勞動力資源、社會用工調查、發布殘疾人就業信息工作,協助實施分散按比例安排殘疾人就業工作及殘疾人就業保障金征收和管理工作;開展盲人按摩管理指導和服務工作;為殘疾人提供職業指導、職業適應評估、就業和失業登記等就業服務;開展殘疾人職業技能鑒定工作;引導、支持智力、精神和重度肢體殘疾人輔助性就業;負責殘疾人中高級職業技能培訓、殘疾人特需項目師資培訓及各鎮(街道)殘疾人就業服務專業骨干培訓。

    )單位構成。

    重慶市大足區殘疾人綜合服務中心為重慶市大足區殘疾人聯合會所屬事業單位,機構規格為正科級,機構類別為公益一類,經費形式為財政撥款。核定全額事業編制7名,實有人數6人,現有退休人員共1人。

    2、部門收支總體情況

    (一)收入預算:2024年年初預算數123.33萬元,其中:一般公共預算撥款123.33萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少24.45萬元,主要是一般公共預算撥款經費撥款減少24.45萬元。

    (二)支出預算:2024年年初預算數123.33萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出112.1萬元,衛生健康支出5.63萬元,住房保障支出5.6萬元。支出較去年減少24.45萬元,主要是基本支出減少24.45萬元,項目支出增加0.00萬元。

    3、部門預算情況說明

    2024年一般公共預算財政撥款收入123.33萬元,一般公共預算財政撥款支出123.33萬元,比2023減少24.45萬元。其中:基本支出123.33萬元,比2023減少24.45萬元,主要原因是在職人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,與2023年相比持平,主要原因是無項目支出。

    重慶市大足區殘疾人綜合服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    4、“三公”經費情況說明

    2024年“三公”經費預算2.50萬元,比2023年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年相比持平,主要原因是本年未安排因公出國(境);公務接待費0.00萬元,與2023年相比持平,主要原因是與主管部門合署辦公,無公務接待;公務用車運行維護費2.50萬元,比2023年減少0.50萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,本著節儉高效的原則,進一步加強公務用車管理,減少費用支出;公務用車購置費0.00萬元,與2023年相比持平,主要原因是本年度無公務用車購置計劃。

    5、其他重要事項的情況說明

    1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

    3.績效目標設置情況。2024我單位無項目支出。

    4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0、殘疾人流動服務車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0、殘疾人流動服務車1輛。

    六、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人:賓友劍,聯系方式:023-43738256

     

     

    202403051519080251.Png


    ?
     

     

    202403051519086942.Png

     

    202403051519082186.Png

    202403051519082762.Png

    202403051519083557.Png

    202403051519082252.Png

    202403051519084374.Png

    202403051519094394.Png

    202403051519093967.Png

    202403051519090942.Png

    【打印正文】
    国产区图片区小说区亚洲区|欧美日韩一卡2卡3卡4卡新区|91精品国产自产在线观看永久|久久www免费人成人片

    <acronym id="scpmq"></acronym>
  • <span id="scpmq"><sup id="scpmq"></sup></span>
  • 
    

    <cite id="scpmq"><li id="scpmq"></li></cite>